Faktúra č. 13/23/0012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: montážny materiál
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 60,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/010
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/010 Nákup montážneho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 60,45 € 30.01.2023 01.02.2023 Objednávka
Tlačiť