Faktúra č. 13/23/0261

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0261
  • Popis fakturovaného plnenia: nábytok a náradie do dielní
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 6 400,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/249
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/249 Nákup dielenského zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 6 400,00 € 20.12.2023 21.12.2023 Objednávka
Tlačiť