Faktúra č. 12/23/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 1 989,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/145
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/145 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 990,90 € 24.04.2023 28.04.2023 Objednávka
Tlačiť