Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0022 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 271,00 € 31.01.2023 16.02.2023 Faktúra
12/23/0044 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 330,99 € 15.02.2023 27.02.2023 Faktúra
12/23/0058 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 007,84 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
12/23/0073 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 921,92 € 15.03.2023 28.03.2023 Faktúra
12/23/0094 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 026,77 € 03.04.2023 12.04.2023 Faktúra
12/23/0104 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 567,40 € 18.04.2023 09.05.2023 Faktúra
12/23/0117 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 155,15 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
12/23/0138 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 111,98 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
12/23/0151 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 784,13 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
12/23/0188 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 484,23 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0231 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 103,86 € 29.09.2023 12.10.2023 Faktúra
12/23/0247 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 109,08 € 17.10.2023 26.10.2023 Faktúra
13/23/0267 merač vlhkosti dreva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MERCONTROL EU s. r. o. 51193752 33,60 € 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
13/23/0091 rezbárske dláto Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 M-stein s.r.o. 50876821 36,46 € 31.05.2023 01.06.2023 Faktúra
13/23/0098 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 360,00 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
13/23/0113 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 121,20 € 28.06.2023 11.07.2023 Faktúra
13/23/0132 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 391,20 € 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
13/23/0156 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 426,00 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
13/23/0178 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 326,40 € 16.10.2023 26.10.2023 Faktúra
13/23/0213 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 446,60 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0239 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 463,20 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0003 zásobníky na TP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 240,00 € 17.01.2023 26.01.2023 Faktúra
13/23/0008 hygienické prostriedky, zásobník Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 533,80 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
13/23/0041 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
13/23/0065 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 414,00 € 21.04.2023 03.05.2023 Faktúra
12/23/0078 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 765,33 € 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
12/23/0002 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 446,45 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0032 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 637,77 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
12/23/0246 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 593,79 € 16.10.2023 26.10.2023 Faktúra
12/23/0205 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 391,48 € 05.09.2023 18.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »