Faktúra č. 13/23/0008

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky, zásobník
  • Dátum doručenia: 20.01.2023
  • Celková hodnota: 533,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/008
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/008 Nákup utierok a toaletného papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 533,80 € 20.01.2023 25.01.2023 Objednávka
Tlačiť