Faktúra č. 12/23/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 19.05.2023
  • Celková hodnota: 1 111,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/156
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/156 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 107,82 € 02.05.2023 16.05.2023 Objednávka
Tlačiť