Faktúra č. 13/23/0178

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0178
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.10.2023
  • Celková hodnota: 326,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/174
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/174 Nákup utierok a mydla do zásobníkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 326,40 € 16.10.2023 20.10.2023 Objednávka
Tlačiť