Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0106 Projektor BENQ PRJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 445,00 € 12.06.2023 22.06.2023 Faktúra
13/23/0107 nôž do kosačky HQ RIDER 11C Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 90,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
13/23/0108 pracovné odevy/ERASMUS+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 747,72 € 13.06.2023 19.06.2023 Faktúra
13/23/0109 nerezový pracovný stôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 810,00 € 13.06.2023 22.06.2023 Faktúra
13/23/0110 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 45,93 € 22.06.2023 30.06.2023 Faktúra
13/23/0111 spotrebný materiál/súťaž DHZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 211,49 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
13/23/0112 spotrebný materiál/súťaž DHZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 184,70 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
13/23/0113 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 121,20 € 28.06.2023 11.07.2023 Faktúra
13/23/0114 zápísníky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 149,04 € 29.06.2023 11.07.2023 Faktúra
13/23/0115 zápísníky, zväčšovacie zrkadlá Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 234,36 € 03.07.2023 18.07.2023 Faktúra
13/23/0116 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 316,76 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
13/23/0117 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 210,20 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
13/23/0118 policový regál 2ks Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 075,20 € 10.07.2023 21.07.2023 Faktúra
13/23/0119 pracovný stôl - nerez Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B-commerce, s. r. o. 52424812 269,30 € 10.07.2023 18.07.2023 Faktúra
13/23/0120 spotrebný materiál/záverečné skúšky elektrikárov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 3 651,55 € 13.07.2023 18.07.2023 Faktúra
13/23/0121 svetlá, led trubice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 286,92 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
13/23/0122 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 314,95 € 19.07.2023 24.07.2023 Faktúra
13/23/0123 Projektor BENQ PRJ, toner, HDD Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 587,00 € 24.07.2023 26.07.2023 Faktúra
13/23/0124 T-zápisník bezpečnosti práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 88,01 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
13/23/0125 SSD disk Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 60,00 € 09.08.2023 21.08.2023 Faktúra
13/23/0126 SSD disk Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 60,00 € 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
13/23/0127 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 252,91 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
13/23/0128 spotrebný materiál/oprava tried Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 248,96 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
13/23/0129 nerezový pracovný stôl 2ks Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 453,60 € 22.08.2023 25.08.2023 Faktúra
13/23/0130 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 1 126,90 € 11.09.2023 13.09.2023 Faktúra
13/23/0131 Pracovná obuv a monterky/žiaci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 5 580,24 € 23.08.2023 05.09.2023 Faktúra
13/23/0132 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 391,20 € 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
13/23/0133 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONDELA, s.r.o. 36409154 1 014,07 € 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
13/23/0134 laminátová podlaha s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Laudaco, s.r.o. 46767321 432,76 € 25.08.2023 30.08.2023 Faktúra
13/23/0135 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 330,95 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra