Faktúra č. 13/23/0123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: Projektor BENQ PRJ, toner, HDD
  • Dátum doručenia: 24.07.2023
  • Celková hodnota: 587,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/119
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/119 Nákup projektora, tonera a ssd disku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 587,00 € 19.07.2023 24.07.2023 Objednávka
Tlačiť