Faktúra č. 13/23/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: policový regál 2ks
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 1 075,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/113
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/113 Nákup pozinkovaných regálov - ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 075,20 € 10.07.2023 10.07.2023 Objednávka
Tlačiť