Faktúra č. 13/23/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 04.09.2023
  • Celková hodnota: 330,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/129
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/129 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 330,95 € 04.09.2023 05.09.2023 Objednávka
Tlačiť