Faktúra č. 13/23/0115

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0115
  • Popis fakturovaného plnenia: zápísníky, zväčšovacie zrkadlá
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota: 234,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/110
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/110 Nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 234,30 € 30.06.2023 07.07.2023 Objednávka
Tlačiť