Kridla, s.r.o.
Informácie
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134/21 | kancelárske a čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 128,09 € | 02.03.2021 | 05.03.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/21/0357 | kancel.potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 261,28 € | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
DFB/20/0655 | kancel.material | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 31,48 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB/21/0114 | kancel.material | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 128,09 € | 04.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
489/23 | kancel. potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 272,22 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
488/23 | kancel. potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 585,38 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
795/20 | kalendáre r.2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 51,34 € | 20.11.2020 | 04.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
756/20/c | jednorázové rukavice | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 4 464,00 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
28/21 | Dodávka kancelárskych potrieb a tonerov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KRÍDLA, s.r.o | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.10.2021 | 25.11.2021 | 31.12.2022 | 24.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
DFB/20/0182 | dezinfekčné a pracie prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 048,70 € | 26.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0602 | dezinfekčné a pracie prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 568,62 € | 29.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
286/20 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 88,39 € | 07.04.2020 | 09.04.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
34/20 | Čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 30.10.2020 | 03.11.2020 | 31.12.2021 | 02.11.2020 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
413/21/b | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 212,22 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/21/0356 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 212,85 € | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
970/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 893,23 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/21/0813 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 890,75 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFB/21/0752 | čistiace potreby a prášky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 652,36 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
615/21/b | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 657,38 € | 16.08.2021 | 21.08.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/21/0518 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 657,47 € | 19.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra |