Magdaléna Kokoruďová-REPROS


Informácie
  • Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
  • IČO: 34906231
  • Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0665 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 857,86 € 21.10.2022 03.11.2022 Faktúra
255/24/b čistiace a spotrebné tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 896,56 € 15.04.2024 19.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0244 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 896,56 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/22/0374 čistiace prostriedky a dezinfekcia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 907,82 € 21.06.2022 28.06.2022 Faktúra
461/22 čistiaci a spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 907,93 € 08.06.2022 22.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0164 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 061,66 € 20.03.2023 23.03.2023 Faktúra
208/23 čistiace prostriedky, spotrebný tovar a rukavice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 061,68 € 13.03.2023 27.03.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1088/23/a spotrebný a čistiaci materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 325,18 € 28.11.2023 05.12.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0900 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 325,18 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
600/23 pracie a čistiace prostriedky, spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 363,87 € 10.07.2023 19.07.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0469 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 364,25 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1088/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 470,67 € 14.11.2023 29.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0874 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 470,67 € 27.11.2023 06.12.2023 Faktúra
724/20 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 523,48 € 27.10.2020 07.11.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0627 materiál na upratovanie a dezinfekciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 526,77 € 06.11.2020 26.11.2020 Faktúra
31/22 Rukavice pre potreby bežnej prevádzky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Iné 2 794,56 € 20.09.2022 26.09.2022 31.12.2023 26.09.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
893/23 čistiace a spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 971,94 € 03.10.2023 18.10.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0697 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 971,94 € 18.10.2023 27.10.2023 Faktúra
1080/22 čistiace prostriedky, pracie prášky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 3 002,93 € 22.12.2022 28.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0864 čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 3 002,93 € 23.12.2022 31.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »