Faktúra č. DFB/23/0164

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0164
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 2 061,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 31/22, 32/22, 33/22
  • Identifikácia objednávky: 208/23
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
208/23 čistiace prostriedky, spotrebný tovar a rukavice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 061,68 € 13.03.2023 27.03.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť