Faktúra č. DFB/23/0900

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0900
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 05.12.2023
  • Celková hodnota: 2 325,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 31,32,33/22
  • Identifikácia objednávky: 1088/23/a
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1088/23/a spotrebný a čistiaci materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 325,18 € 28.11.2023 05.12.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť