Faktúra č. DFB/24/0244

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0244
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 18.04.2024
  • Celková hodnota: 1 896,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22,23,24/23
  • Identifikácia objednávky: 255/24/a
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
255/24/a čistiace, spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 908,70 € 08.04.2024 16.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť