Faktúra č. DFB/23/0469

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0469
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 18.07.2023
  • Celková hodnota: 2 364,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 32/22, 33/22
  • Identifikácia objednávky: 600/23
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
600/23 pracie a čistiace prostriedky, spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 363,87 € 10.07.2023 19.07.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť