Faktúra č. DFB/22/0864

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0864
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 23.12.2022
  • Celková hodnota: 3 002,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 29,30,31/21d27,28,26
  • Identifikácia objednávky: 1080/22
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1080/22 čistiace prostriedky, pracie prášky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 3 002,93 € 22.12.2022 28.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť