Magdaléna Kokoruďová-REPROS


Informácie
  • Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
  • IČO: 34906231
  • Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0164 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 061,66 € 20.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB/23/0163 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 410,11 € 20.03.2023 23.03.2023 Faktúra
392/23 čistiace prostr. a spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 595,89 € 11.05.2023 16.05.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0345 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 130,54 € 18.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB/20/0460 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 405,64 € 21.08.2020 28.08.2020 Faktúra
724/20 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 523,48 € 27.10.2020 07.11.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0088 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 836,05 € 15.02.2022 25.02.2022 Faktúra
605/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 542,30 € 02.08.2022 18.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0511 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 4 004,56 € 16.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB/22/0510 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 542,30 € 16.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB/22/0666 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 339,90 € 21.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0665 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 857,86 € 21.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0799 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 824,65 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/23/0176 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 785,16 € 28.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFB/23/0300 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 189,34 € 16.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB/23/0299 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 595,90 € 16.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB/23/0323 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 188,34 € 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFB/23/0469 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 364,25 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0468 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 937,01 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra
23/23 Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 534,66 € 21.11.2023 31.10.2023 31.12.2024 31.10.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 »