Faktúra č. DFB/23/0323

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0323
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 25.05.2023
  • Celková hodnota: 1 188,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 32/22, 33/22
  • Identifikácia objednávky: 393a/23
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
393a/23 čistiace prostriedky a spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 188,34 € 11.05.2023 29.05.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť