Faktúra č. DFB/23/0468

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0468
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 18.07.2023
  • Celková hodnota: 937,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 33/22, 32/22, 31/22
  • Identifikácia objednávky: 599/23
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
599/23 jednor. chirurg. rukavice, čistiace prostriedky a spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 937,96 € 10.07.2023 19.07.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť