Faktúra č. DFB/22/0088

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0088
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 15.02.2022
  • Celková hodnota: 1 836,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 29,30/21
  • Identifikácia objednávky: 98/22
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
98/22 čistiace a dezinf.prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 836,00 € 09.02.2022 16.02.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť