TRIBE kom. spol.


Informácie
  • Názov: TRIBE kom. spol.
  • IČO: 31688101
  • Adresa: , 09431 Medzianky

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/22/0563 adhezný mostík Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 12,83 € 08.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0664 stav.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 62,03 € 21.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0694 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 67,64 € 02.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0767 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 324,78 € 28.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0834 stavebný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 354,87 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0833 posypová soľ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 18,60 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0892 štrk a stavebný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 368,87 € 29.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFB/23/0070 preprava dverí Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 19,60 € 09.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB/23/0136 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 871,60 € 09.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0135 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 038,13 € 09.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0227 stav.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 260,81 € 13.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0241 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 151,99 € 20.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0292 materiál na údržbu / tmel Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 12,56 € 15.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB/23/0347 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 73,95 € 05.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB/23/0384 omietka a lepidlo / oprava izby klienta Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 15,10 € 19.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB/23/0495 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 290,93 € 28.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0558 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 373,24 € 30.08.2023 31.08.2023 Faktúra
DFB/23/0656 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 472,77 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0722 stav.materiál na údržbu izieb klientov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 692,56 € 26.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB/23/0746 všeobecný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 831,42 € 31.10.2023 07.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »