Faktúra č. DFB/22/0767

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0767
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 28.11.2022
  • Celková hodnota: 324,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 923/22
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
923/22 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 324,78 € 10.11.2022 06.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť