Faktúra č. DFB/23/0656

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0656
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 1 472,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 793/23, 793/23/a,b
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť