Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0656
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 1 472,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 793/23, 793/23/a,b
- Dátum zverejnenia: 11.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť