DFB/21/0353 |
tonery do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
37,94 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0341 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
306,59 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0340 |
plyn kotolňa 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 707,96 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0359 |
bravčové a hydinové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
459,68 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0349 |
mäso bravčové,kuracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
245,22 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0347 |
mäso bravčové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
66,79 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0344 |
mäso bravčové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
40,34 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS/21/0002 |
jednorázové poháre a šálky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
10,98 € |
16.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS/21/0001 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
174,55 € |
16.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0352 |
seminár pre mzd. účtovn. / zmeny v ZP a mzdové veličiny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva |
45743894 |
|
80,00 € |
14.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0343 |
dodávka a montáž žalúzií ŠZ 1.posch. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
919,20 € |
10.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0342 |
dodávka a montáž žalúzií ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
812,94 € |
10.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0338 |
šatníková skriňa /11ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MOBELIX |
35903414 |
|
1 045,00 € |
09.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0370 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
44,93 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0368 |
preprava prijímateľov / výlet Domaša |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
100,00 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0367 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
229,45 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0362 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
945,79 € |
16.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0361 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
943,32 € |
16.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0365 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
253,29 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0369 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
313,78 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0366 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
98,01 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0011 |
výkon stav.dozora na inv.akcii Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
800,00 € |
11.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0377 |
obrus, nože, zapaľovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mária Kolesárová |
33261211 |
|
163,57 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0383 |
mulčovacia kôra a netkaná textília |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MIVAGRO s.r.o. |
45274045 |
|
184,30 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0382 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
154,80 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0380 |
pirohy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
221,29 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0379 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
98,29 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS/21/0003 |
preprava zamestnancov Štrba 18.-19.6.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
500,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0371 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
92,34 € |
23.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0012 |
Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
42 668,87 € |
11.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |