Faktúra č. DFS/21/0001

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: trvanlivé potraviny
  • Dátum doručenia: 16.06.2021
  • Celková hodnota: 174,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 430/21
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
430/21 potraviny - výlet zamestnancov/SF Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 174,55 € 14.06.2021 17.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť