Faktúra č. DFS/21/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: jednorázové poháre a šálky
  • Dátum doručenia: 16.06.2021
  • Celková hodnota: 10,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 431/21
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
431/21 plastové poháre - výlet zamestnancov/SF Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 10,98 € 14.06.2021 17.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť