Faktúra č. DFS/21/0002
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: DMJ MARKET, s.r.o.
- IČO: 36490661
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0002
- Popis fakturovaného plnenia: jednorázové poháre a šálky
- Dátum doručenia: 16.06.2021
- Celková hodnota: 10,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 431/21
- Dátum zverejnenia: 24.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431/21 | plastové poháre - výlet zamestnancov/SF | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 10,98 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |