Faktúra č. DFB/21/0380

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0380
  • Popis fakturovaného plnenia: pirohy
  • Dátum doručenia: 24.06.2021
  • Celková hodnota: 221,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 44/20
  • Identifikácia objednávky: 459/21
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
44/20 Potraviny - mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 Iné 0,00 € 30.11.2020 04.12.2020 03.12.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
459/21 mraz. potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 221,29 € 21.06.2021 29.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť