DFB/21/0503 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
89,35 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0495 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,62 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0547 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
90,34 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0544 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
34,43 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0542 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,47 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0531 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
45,72 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0530 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
81,41 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0529 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
112,80 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0526 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
6,65 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0525 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
24,36 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0523 |
viečko na misku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
4,75 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0515 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
70,56 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0512 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
47,98 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0511 |
jednorázový riad / menubox |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
213,48 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0245 |
vypracovanie záznamu o posúdení zdr.rizík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
270,00 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0368 |
preprava prijímateľov / výlet Domaša |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
100,00 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS/21/0003 |
preprava zamestnancov Štrba 18.-19.6.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
500,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0357 |
kancel.potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
261,28 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0356 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 212,85 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0355 |
pracie a dezinf.prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 118,22 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0353 |
tonery do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
37,94 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0518 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
657,47 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0517 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
97,46 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0516 |
toner-náhrada |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
170,75 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0102 |
respirátory FFP2 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
800,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0114 |
kancel.material |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
128,09 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0165 |
cistiace a kancelarske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 671,46 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0164 |
cistiace a kancelarske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
223,58 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0636 |
čistiace a pracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
2 774,95 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0674 |
pracovné kalendáre pre rok 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
60,60 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |