Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0225 ariel profesional Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 908,70 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0244 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 896,56 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0260 výmena hydrantu - havarijný stav Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 468,00 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0262 odhrňanie snehu 11/2023 - 03/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Marián Barna 46984666 298,00 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0200 Oprava telekom. systému sestra-pacient oddelenie 1NP Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE 40118355 3 964,42 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0201 havarijná oprava zásuvkového a svetelného okruhu na 1 poschodí ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE 40118355 798,16 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0171 dezinfekcia plôch Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 215,50 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0187 materiál na ambulanciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 869,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0248 kefa na čistenie fliaš Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medplus s.r.o. 45322040 34,75 € 22.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0081 materiál na ambulanciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 730,00 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/23/0969 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 394,66 € 02.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0040 školenie: VO, zmeny v roku 2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Nakladatelství FORUM s.r.o., 46490213 262,80 € 26.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB/24/0249 manuál VO v kocke -aktualizácia apríl prémium Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Nakladatelství FORUM s.r.o., 46490213 150,00 € 22.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0245 gélové perá Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 National Pen 97264440 383,99 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0226 kávovar krups genio s plus - kapsulový Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 NAY a.s. 35739487 157,99 € 15.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0056 materiál pre prácu údržby 1/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 231,36 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0115 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 209,20 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0178 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 317,24 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0270 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 75,90 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0154 školenie dozorcov výťahu, hydraulic. olej, prepínač Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 161,00 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0155 odb. prehliadka 6 mesačná - malý nákladný výťah Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 50,00 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0156 servis a odb. prehliadka 1. kvartál 2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 180,00 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0229 Optichamber set - inhalačný nadstavec + maska L Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. 25784684 115,95 € 16.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB/24/0108 DTD doska Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 320,03 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0172 doska na stenu za posteľ - ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 810,90 € 28.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0261 vstavaná skriňa na šanóny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 350,00 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0027 havarijná oprava dochádzkového terminálu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PHONEWORKS s.r.o. 46918612 108,40 € 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0137 havarijná oprava zálož. zdroja napätia na počítačovú sieť Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PHONEWORKS s.r.o. 46918612 1 157,00 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0030 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 556,56 € 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0015 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 465,02 € 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »