Faktúra č. DFB/24/0115

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0115
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 209,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 97/24
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
97/24 vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 209,20 € 09.02.2024 01.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť