Faktúra č. DFB/24/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: havarijná oprava zálož. zdroja napätia na počítačovú sieť
  • Dátum doručenia: 14.03.2024
  • Celková hodnota: 1 157,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 139/24
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť