Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0137
- Popis fakturovaného plnenia: havarijná oprava zálož. zdroja napätia na počítačovú sieť
- Dátum doručenia: 14.03.2024
- Celková hodnota: 1 157,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 139/24
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť