Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
609/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 299,45 € 10.11.2023 18.12.2023 Faktúra
607/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 236,76 € 09.11.2023 18.12.2023 Faktúra
639/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 246,72 € 01.12.2023 21.12.2023 Faktúra
597/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 474,45 € 03.11.2023 18.12.2023 Faktúra
633/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 271,85 € 24.11.2023 20.12.2023 Faktúra
628/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 191,94 € 23.11.2023 19.12.2023 Faktúra
631/23 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 132,50 € 23.11.2023 18.12.2023 Faktúra
698/23 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 130,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
680/23 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 137,50 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
046/23 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 40,00 € 30.01.2023 20.02.2023 Faktúra
154/23 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 486,00 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
161/23 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 198,00 € 30.03.2023 14.04.2023 Faktúra
322/23 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 1 199,00 € 09.06.2023 23.06.2023 Faktúra
001/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 407,80 € 02.01.2023 24.01.2023 Faktúra
056/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 361,92 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
106/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 407,80 € 01.03.2023 17.03.2023 Faktúra
167/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 356,82 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
202/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5,10 € 20.04.2023 15.05.2023 Faktúra
220/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 387,41 € 02.05.2023 16.05.2023 Faktúra
219/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 10,19 € 02.05.2023 16.05.2023 Faktúra
256/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 15,29 € 12.05.2023 30.05.2023 Faktúra
632/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 11,69 € 24.11.2023 18.12.2023 Faktúra
299/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 438,18 € 01.06.2023 23.06.2023 Faktúra
367/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 838,02 € 03.07.2023 18.07.2023 Faktúra
423/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 87,64 € 01.08.2023 21.08.2023 Faktúra
484/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 350,54 € 04.09.2023 19.09.2023 Faktúra
535/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 479,46 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
589/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 409,30 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
641/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 461,92 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
503/23 CSS Dúbrava 00695467 Dušan Cicko - HRATEGA 14292793 2 780,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »