609/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
299,45 € |
10.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
607/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
236,76 € |
09.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
639/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
246,72 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
597/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
474,45 € |
03.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
633/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
271,85 € |
24.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
628/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
191,94 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
631/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
132,50 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
698/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
130,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
680/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
137,50 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
046/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
40,00 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
154/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
486,00 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
161/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
198,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
322/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
1 199,00 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
001/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
407,80 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
056/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
361,92 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
106/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
407,80 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
167/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
356,82 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5,10 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
387,41 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
219/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
10,19 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
256/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
15,29 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
632/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
11,69 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
299/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
438,18 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
367/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
838,02 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
423/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
87,64 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
484/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
350,54 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
535/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
479,46 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
589/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
409,30 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
641/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
461,92 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
503/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
2 780,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |