Faktúra č. 154/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 154/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.03.2023
- Celková hodnota: 486,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031A/23
- Dátum zverejnenia: 31.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031A/23 | Objednávame si u Vás: - multifunkčné zariadenie Canon, MF752cdw z ošetrovateľských výkonov...1 ks v celkovej hodnote 486,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
666/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 97,40 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |