Faktúra č. 154/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 154/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.03.2023
  • Celková hodnota: 486,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 031A/23
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031A/23 Objednávame si u Vás: - multifunkčné zariadenie Canon, MF752cdw z ošetrovateľských výkonov...1 ks v celkovej hodnote 486,00 € CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 0,00 € 15.03.2023 29.03.2023 Objednávka
666/23 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 97,40 € 13.12.2023 20.12.2023 Faktúra
Tlačiť