286/23 |
dodávka potravín - kompóty 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
346,94 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
džús jahoda TOMA 250 ml- 108 ks.,jogurt probio vanilka 135 g- 90 ks.,kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000g-6 ks.,kompót hrušky kocky 2500 g/2650 ml-6 ks.,kompót ovocný koktejl 2650ml/2500 g- 6 ks.,kompót tekvica s ananás |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
363,11 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
206/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 26.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
363,11 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót ovocný koktejl 2650 ml/2500 g- 6 ks.,kompót slivkový bez kôstky 500 g- 6 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600g/3720ml-3 ks.,džús jahoda 250 ml-84 ks.,džús TOMA jablko 100% 330 m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
365,52 € |
25.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
037/22 |
nákup potravín a DIA výrobkov 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
365,52 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
maslo čerstvé Milenka 250 g- 80 ks., Milenka sirup do mlieka banán 1 l- 1 ks., jahoda 1 l- 1 ks., príchuť krowka 1 l- 1 ks., cestovina -tarhoňa 5 kg- 4 ks.,.,kompót broskyne lúpané kocky 3100 ml/3050 g - 6 ks.,kompot čerešň |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
367,34 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
452/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
367,34 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,cestoviny mušle 2,5 kg- 4 ks.,džus jahoda TOMA 250 ml- 108 ks.,syr tavený 1 kg- 10 ks.,maslo čerstvé 250 g- 40 ks.,jogurt Probia vanilka 135 g- 90 ks.,kompót čerešňový bez kôs |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
390,46 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
247/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 19.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
390,46 € |
23.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
048/20 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 05.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
417,12 € |
06.02.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
094/20 |
nákup potravín a DIA výrobkov 05.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
432,40 € |
06.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
135/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
454,31 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina-široké rezance 5 kg -2 ks.,cestovina-fliačky 5 kg- 5 ks.,cestovina-vretená 5 kg- 3 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,sušienka celozrnná cerka 32 g- 180 ks.,paštéta svačinka 23 g- 24 ks.,kompót ananas kúsk |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
454,31 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
254/2020 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovinová ryža 5kg-3 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 3 ks.,zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,cestoviny štvorčeky malé 3 kg- 4 ks.,kompót broskyňový 2650ml/2600 g- 6 ks.,kompót hroznový 2650 ml/2600g-6 ks.,kompót |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
473,94 € |
12.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
470/20 |
dodávka potravín, DIA výrobkov 13.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
473,94 € |
15.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 4 ks.,tarhoňa 5 kg- 4 ks.,vretaná 5 kg- 4 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 2 ks.,kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót hroznový 2650ml/2605 g- 3 ks.,kompót |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
484,05 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
315/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 17.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
484,05 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina- rezance široké 5 kg- 4 ks.,cestovina-zemiakové vrkoče 5 kg- 3 ks.,zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,DIA kompót jablkový 560 g- 16 ks.,DIA kompót marhuľový 720 ml/660 g- 16 ks.,kompót broskyňový 2650ml/2600g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
486,67 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
208/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
486,67 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina-rezance široké 5 kg- 4 ks.,cestoviny-kolienka malé 5 kg- 4 ks.,cestoviny-špirály 5 kg- 4 ks.,cestoviny -vretená 5 kg- 4 ks.,sirup zelené jablko 3 l- 3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup lesná jahoda 3 l- 3 ks.,sar |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
520,08 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |