Faktúra č. 135/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 135/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 16.03.
  • Dátum doručenia: 21.03.2022
  • Celková hodnota: 454,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 73/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
73/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: cestovina-široké rezance 5 kg -2 ks.,cestovina-fliačky 5 kg- 5 ks.,cestovina-vretená 5 kg- 3 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,sušienka celozrnná cerka 32 g- 180 ks.,paštéta svačinka 23 g- 24 ks.,kompót ananas kúsk Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 454,31 € 14.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť