Faktúra č. 247/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 247/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 19.05.
  • Dátum doručenia: 23.05.2022
  • Celková hodnota: 390,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 134/2022
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
134/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,cestoviny mušle 2,5 kg- 4 ks.,džus jahoda TOMA 250 ml- 108 ks.,syr tavený 1 kg- 10 ks.,maslo čerstvé 250 g- 40 ks.,jogurt Probia vanilka 135 g- 90 ks.,kompót čerešňový bez kôs Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 390,46 € 17.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť