101/2020 |
nákup potravín:
cestovina- rezance široké 5 kg - 4 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 4 ks.,kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600 g-6 ks.,múka hladká 1 kg- 200 kg- v celkovej hodnote
247,67 €
cestovina -ryža 5 kg- 3 k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
783,66 € |
01.04.2020 |
|
|
07.04.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
571/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 08.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
757,77 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2021 |
potraviny a DIA výrobky:
čalamáda dunajská 3300g/4l 6ks, cestovina-rezance široké 5kg 3ks, cestovina/tarhoňa 5kg 4ks, cestoviny-rezance svadobné 2kg 4ks, dia džem marhuľa 340g 10ks, dia kompót marhuľový 720ml/660g 8ks, dia kompót slivkový 660g 8ks, dia r |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
757,77 € |
08.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
131/2023 |
nákup potravín:
cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg-6 ks.,zemiakové vrkoče špenátové 5 kg-4 ka.,štrudlička ovocná 21 g- 144 ks.,keks Milenka mliečna oblátka 30 g- 110 ks.,sirup jahoda lesná 3 l-3 ks.,sirup jahoda mäta 3 l-3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
653,85 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
05/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny: cestovinová ryža 5 kg- 3 ks.,rezance široké 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 4 ks.,tarhoňa 5 kg- 3 ks.,rezance svadobné 2 kg-5 ks.,
DIA výrobky: DIA detská výživa jablková s jahodami 190 g- 12 ks.,detská výživa jablko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
590,46 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
010/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
590,46 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina-rezance široké 5 kg- 4 ks.,cestoviny-kolienka malé 5 kg- 4 ks.,cestoviny-špirály 5 kg- 4 ks.,cestoviny -vretená 5 kg- 4 ks.,sirup zelené jablko 3 l- 3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup lesná jahoda 3 l- 3 ks.,sar |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
520,08 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
244/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 12.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
520,08 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina- rezance široké 5 kg- 4 ks.,cestovina-zemiakové vrkoče 5 kg- 3 ks.,zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,DIA kompót jablkový 560 g- 16 ks.,DIA kompót marhuľový 720 ml/660 g- 16 ks.,kompót broskyňový 2650ml/2600g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
486,67 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
208/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
486,67 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 4 ks.,tarhoňa 5 kg- 4 ks.,vretaná 5 kg- 4 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 2 ks.,kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót hroznový 2650ml/2605 g- 3 ks.,kompót |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
484,05 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
315/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 17.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
484,05 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2020 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovinová ryža 5kg-3 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 3 ks.,zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,cestoviny štvorčeky malé 3 kg- 4 ks.,kompót broskyňový 2650ml/2600 g- 6 ks.,kompót hroznový 2650 ml/2600g-6 ks.,kompót |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
473,94 € |
12.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
470/20 |
dodávka potravín, DIA výrobkov 13.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
473,94 € |
15.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
135/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
454,31 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina-široké rezance 5 kg -2 ks.,cestovina-fliačky 5 kg- 5 ks.,cestovina-vretená 5 kg- 3 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,sušienka celozrnná cerka 32 g- 180 ks.,paštéta svačinka 23 g- 24 ks.,kompót ananas kúsk |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
454,31 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
094/20 |
nákup potravín a DIA výrobkov 05.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
432,40 € |
06.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
048/20 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 05.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
417,12 € |
06.02.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,cestoviny mušle 2,5 kg- 4 ks.,džus jahoda TOMA 250 ml- 108 ks.,syr tavený 1 kg- 10 ks.,maslo čerstvé 250 g- 40 ks.,jogurt Probia vanilka 135 g- 90 ks.,kompót čerešňový bez kôs |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
390,46 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
247/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 19.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
390,46 € |
23.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |