Faktúra č. 315/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 315/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 17.06.
  • Dátum doručenia: 27.06.2022
  • Celková hodnota: 484,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 176/2022
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
176/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 4 ks.,tarhoňa 5 kg- 4 ks.,vretaná 5 kg- 4 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 2 ks.,kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót hroznový 2650ml/2605 g- 3 ks.,kompót Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 484,05 € 16.06.2022 01.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť