ATC-JR, s.r.o.


Informácie
  • Názov: ATC-JR, s.r.o.
  • IČO: 35760532
  • Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
143/20 dodávka potravín 01.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 247,67 € 03.04.2020 28.04.2020 Faktúra
076/2024 nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 3ks keks milenka oblátka 30g 110ks kompót broskyne kocky 3000g 6ks kompót čerešňa 720ml/700g 16ks kompót jablkový 3000g 3ks kompót marhule 3500g 6ks kompót marhule 660 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 247,88 € 18.04.2024 07.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
177/24 dodávka potravín 25.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 247,88 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
171/2021 nákup potravín a DIA výrobkov: maslo čerstvé Milenka 250 g 40 ks.,paštéta Majka 23 g- 24 ks.,cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 4 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 150 ks.,džús multivitamín 200 ml Zeus-120 ks.,kompót ananás kúsky 3100 ml/3035 g- 6 ks. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 249,28 € 23.07.2021 05.08.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
363/21 dodávka potravín a DIA výrobkov 26.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 249,28 € 02.08.2021 13.08.2021 Faktúra
403/21 dodávka potravín a DIA výrobkov 16.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 254,32 € 25.08.2021 08.09.2021 Faktúra
189/2021 nákup potravín a DIA výrobkov : maslo čerstvé Milenka 250 g- 52 ks.,syr tavený Bejby 100 g- 12 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,kompót čerešňa bez kôstky 700 g/720 ml- 16 ks.,kompót odkôstkovaný slivkový 4 l/3600 g- 3 ks., kompót čereš Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 254,32 € 16.08.2021 08.09.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
309/20 dodávka potravín a DIA výrobkov 13.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 256,52 € 14.07.2020 29.07.2020 Faktúra
169/2020 nákup potravín a DIA výrobkov : sirup zelené jablko 3 l 2 ks sirup tropik 3 l 2 ks sirup pomaranč 3 l 2 ks sirup lesná jahoda 3 l 2 ks sirup jahoda mäta 3 l Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 256,52 € 13.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
144/20 dodávka potravín 01.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 261,96 € 03.04.2020 28.04.2020 Faktúra
44/2023 nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg 6 ks cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg 6 ks kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000 g 6 ks kompót ovocný koktail 2500 g 6 ks kompót tekvica s Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 265,76 € 01.03.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
092/23 dodávka potravín a DIA výrobkov 02.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 265,76 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
84/2023 nákup potravín: kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000 g 6 ks kompót čerešňa bez kôstky 3500 g 3 ks kompót višňový bez kôstky 3600g/3720 ml 3 ks kompót slivky bez kôstky 3600 g 3 ks kompót hrušky kocky 2500g/265 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 267,01 € 28.04.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
187/23 dodávka potravín - kompóty 02.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 267,01 € 05.05.2023 26.05.2023 Faktúra
87/2022 nákup potravín a DIA výrobkov : cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg 5 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 5 ks.,cestoviny-rezance svadobné 2 kg- 5 ks.,Milenka sirup do mlieka krowka 1 l- 6 ks.,kompót tekvica s ananásom 3450 g- 6 ks., DIA džem mar Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 267,34 € 04.04.2022 11.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
183/22 dodávka potravín a DIA výrobkov 07.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 267,34 € 11.04.2022 02.05.2022 Faktúra
204/2020 nákup potravín a DIA výrobkov: olej 1 l - 60 l.,cestovina- cestovinová ryža 5 kg- 3 ks.,cestovina-rezance široké 5 kg- 3 ks.,maslo čerstvé Milenka 250 g- 80 ks.,Milenka sirup do mlieka krowka 1 l- 6 ks., DIA detská výživa jablková s jahodami 190 g- 12 ks. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 268,37 € 18.08.2020 27.08.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
367/20 dodávka potravín a DIA výrobkov 18.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 268,37 € 20.08.2020 04.09.2020 Faktúra
145/20 dodávka potravín a DIA výrobkov 01.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 274,03 € 03.04.2020 28.04.2020 Faktúra
578/22 dodávka potravín a DIA výrobkov 15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 285,70 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »