Faktúra č. 143/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 143/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 01.04.
  • Dátum doručenia: 03.04.2020
  • Celková hodnota: 247,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/2020
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101/2020 nákup potravín: cestovina- rezance široké 5 kg - 4 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 4 ks.,kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600 g-6 ks.,múka hladká 1 kg- 200 kg- v celkovej hodnote 247,67 € cestovina -ryža 5 kg- 3 k Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 783,66 € 01.04.2020 07.04.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť