Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220/21 dodávka pekárenských výrobkov - rožok, koláč bezgl. 07.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 8,22 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
216/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-10.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 638,57 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
215/21 výmena a montáž externého prijímača+vysielačov - elektrická vstupná brána Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AMO s.r.o. 50532651 244,80 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
214/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-10.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 231,17 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
222/21 ISOLDA dezinfekcia na ruky - gél+roztok Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 124,80 € 14.05.2021 20.05.2021 Faktúra
221/21 nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 54,64 € 14.05.2021 20.05.2021 Faktúra
225/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 137,70 € 17.05.2021 26.05.2021 Faktúra
227/21 dodávka mrazených výrobkov 14.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 87,76 € 18.05.2021 26.05.2021 Faktúra
226/21 nákup materiálu na údržbu + brúska excentrická Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 61,92 € 18.05.2021 26.05.2021 Faktúra
228/21 dodávka - zemiaky 17.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 119,99 € 18.05.2021 26.05.2021 Faktúra
229/21 dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 708,90 € 19.05.2021 26.05.2021 Faktúra
231/21 dodávka potravín 20.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 257,08 € 20.05.2021 01.06.2021 Faktúra
233/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.-20.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 513,18 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
232/21 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 419,14 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
237/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 421,23 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
235/21 oprava vchodových dverí budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Žvanda 34815511 190,00 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
234/21 interiérové vybavenie izieb - nočné stolíky, komody, drevená zábrana na schody budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Žvanda 34815511 868,00 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
236/21 školenie na diaľku v programe IS CYGNUS (19.05.) - zdravotnícky úsek (zdravotná dokumentácia PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 96,80 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
241/21 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 0857 96,78 € 26.05.2021 01.06.2021 Faktúra
240/21 servisná prehliadka osobného motorového vozidla Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 135,02 € 26.05.2021 01.06.2021 Faktúra
238/21 odborná prehliadka a skúška bleskozvodov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 385,00 € 26.05.2021 01.06.2021 Faktúra
239/21 dodávka tovaru - EMSPOMA univerzálne masážne emulzie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 31,60 € 26.05.2021 01.06.2021 Faktúra
230/21 spracovanie PD na rekonštrukciu vstupu - bezbariérový vchod do budovy SO05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DESIGN PO s.r.o. 44203250 948,00 € 26.05.2021 02.07.2021 Faktúra
242/21 oprava rozdeľovača vody na konvektomate - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 115,80 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
244/21 oprava pohonu vstupnej elektrickej brány Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AMO s.r.o. 50532651 54,00 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
243/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 243,02 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
247/21 pravidelná mesačná kontrola EPS za 05/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
246/21 dodávka mrazených výrobkov 28.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 102,44 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
245/21 oprava plynových kotlov - na SO02, SO03 výmena snímača, ventilátora Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 612,00 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
248/21 dodávka - zemiaky 31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 119,99 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »