Faktúra č. 220/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka pekárenských výrobkov - rožok, koláč bezgl. 07.05.
  • Dátum doručenia: 13.05.2021
  • Celková hodnota: 8,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 107/2021
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/2021 nákup pekárenských výrobkov: bezgl. koláč s čučoriedkovou náplňou 2ks/50 g 1 ks rožok tukový 50 g 83 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 8,22 € 06.05.2021 12.05.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť