Faktúra č. 231/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 20.05.
  • Dátum doručenia: 20.05.2021
  • Celková hodnota: 257,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 118/2021
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
118/2021 nákup potravín : cestovina- niťovky 400 g- 56 ks,.cestovina- ryža cessi 400 g- 128 ks.,croissant 7 days 60 g vanilka jahoda- 80 ks.,horčica plnotučná 350 g- 40 ks.,kompót broskyňový 820 g- 24 ks.,múka hladká 1 kg- 50 kg.,múka výberová 1 kg- 50 kg.,uhorky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 257,06 € 18.05.2021 27.05.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť