Faktúra č. 221/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb
  • Dátum doručenia: 14.05.2021
  • Celková hodnota: 54,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2021
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/2021 nákup zdravotníckeho materiálu a potrieb: septoderm spray na dezinfekciu pokožky 250 ml- 4 ks.,ihly jednorázové 100 ks- 1 krabička.,striekačka 2 ml -100 ks- l krabička.,idealtex elastický 8cm- 10 ks.,hydrofilný nesterilný obväz 10 cm-10 ks- 4 balenia.,lop Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 54,64 € 03.05.2021 17.05.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť