Faktúra č. 242/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 242/21
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava rozdeľovača vody na konvektomate - kuchyňa SO06
  • Dátum doručenia: 27.05.2021
  • Celková hodnota: 115,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/2021
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101/2021 oprava rozdeľovača vody pri konvektomate v kuchyni DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 115,80 € 03.05.2021 27.05.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť